第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
綿陽市廣播電視臺主要職能是:負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。
(二)2018年重點工作完成情況。
1、重落實強措施,做實新型主流媒體大平臺
2018年,綿陽市廣播電視臺深入學(xué)習(xí)貫徹落實全國、省市宣傳思想工作會議精神,緊扣黨委政府中心工作,高質(zhì)量完成新聞宣傳各項任務(wù)。
(1)創(chuàng)新體制機制,加強統(tǒng)籌策劃
(2)服務(wù)中心大局,注重主題策劃
(3)完成技術(shù)改造,提升傳播效果
(4)創(chuàng)新手段方法,促進融媒發(fā)展
(5)實施精品創(chuàng)作,提升品牌形象
2、多元化經(jīng)營,多資源嫁接,努力構(gòu)建廣電發(fā)展新格局
(1)探索經(jīng)營與服務(wù)有機融合,以服務(wù)為先導(dǎo),培植新客戶
(2)保持活動創(chuàng)收基礎(chǔ),升級創(chuàng)新活動,打造營收新亮點
(3)加快產(chǎn)業(yè)升級,跨越發(fā)展初見成效
二、機構(gòu)設(shè)置
綿陽市廣播電視臺屬于正縣級事業(yè)單位,無下屬二級單位。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計4959.43萬元,支出總計4959.43萬元。與2017年相比,收入增加266.18萬元,增幅為5.67%。增幅較大的原因是:本年度開拓市場增加收入所致。支出增加266.18萬元,增幅為5.67%。原因為收入增加從而成本增大。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計4959.43萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入4959.43萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計4959.43萬元,其中:基本支出2916萬元,占58.80%;項目支出2043.43萬元,占41.20%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計4959.43萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加266.18萬元,增長5.67%。主要變動原因是本年度因開拓市場使收入增加,由于收入增加導(dǎo)致成本增大而使支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4959.43萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加266.18萬元,增長5.67%。主要變動原因是本年度因開拓市場使收入增加,由于收入增加導(dǎo)致成本增大而使支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出4959.43萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出4344.26萬元,占87.60%;社會保障和就業(yè)支出389萬元,占7.84%;醫(yī)療衛(wèi)生支出52.11萬元,占1.05%;住房保障支出174.06萬元,占3.51%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
2.教育(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3.科學(xué)技術(shù)(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項): 支出決算為4275.09萬元,完成預(yù)算100%。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):支出決算69.17萬元,完成預(yù)算100%,此項為追加中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為277.86萬元,完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為111.14萬元,完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項):支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算100%,主要原因是追加衛(wèi)生計生專項省級補助資金。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)支出(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項):支出決算為0.37萬元,完成預(yù)算100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為51.24萬元,完成預(yù)算100%
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):
支出決算為166.72萬元,完成預(yù)算100%。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房補貼(項):支出決算為7.34萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2916萬元,其中:
人員經(jīng)費2303.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金等。
公用經(jīng)費612.95萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為78.38萬元,完成預(yù)算62.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強公務(wù)用車管理以及嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用所致。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算70.88萬元,占90.43%;公務(wù)接待費支出決算7.5萬元,占9.57%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。全年未安排因公出國(境)人員。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出70.88萬元,完成預(yù)算83.39%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加8.17萬元,增長13.03%,主要原因是燃料漲價及車輛老化導(dǎo)致維修費增加。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車20輛,其中:轎車17輛、小型載客汽車1輛、其他車型2輛。
公務(wù)用車運行維護費支出70.88萬元。主要用于記者采訪等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出7.5萬元,完成預(yù)算18.75。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少5.42萬元,下降41.95%。主要原因是嚴(yán)格控制接待次數(shù)及陪同人員。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待61批次,780人次(不包括陪同人員),共計支出7.5萬元,具體內(nèi)容包括:接待上級臺及市州縣(區(qū))兄弟臺交流學(xué)習(xí)等。
外事接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,對7個項目編制了績效目標(biāo),年終執(zhí)行完畢后,對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,堅持??顚S茫Y金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。本部門還自行組織了5個項目績效評價,從評價情況來看,年內(nèi)各項重點業(yè)務(wù)工作目標(biāo)均按照年初工作計劃順利完成。
(二)項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映業(yè)務(wù)稿費、貸款利息、自辦欄目費用、成品節(jié)目及電視劇購置、重大專題節(jié)目支出、專項設(shè)備購置費及高標(biāo)清同播改造支出、無線臺站維修費、退休人員慰問金等11個項目績效目標(biāo)實際完成情況。
1、自辦欄目項目完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)250萬元,執(zhí)行數(shù)250萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保證我臺自辦欄目的正常制作播出。發(fā)現(xiàn)的問題:隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,自辦欄目費用會逐年增長,費用安排欠合理。下一步改進措施:加強預(yù)算管理,合理安排費用。
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 自辦欄目費用 | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 綿陽市廣播電視臺 | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù) | 250 | 執(zhí)行數(shù) | 250 | ||||||||||||||||||||||||
其中-財政撥款 | 250 | 其中-財政撥款 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 保證我臺15檔自辦欄目的正常制作播出 | 實際完成目標(biāo) | 正常播出 | ||||||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||||||||||||||||||||
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量及成本指標(biāo) | 用于我臺15檔自辦欄目的正常制作播出 | 保證我臺15檔自辦欄目的正常制作播出 | 保證了我臺15檔自辦欄目的正常制作播出 | ||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 宣傳綿陽 | 宣傳綿陽、推廣綿陽 | 宣傳綿陽、推廣綿陽 | ||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
2、重大專題節(jié)目項目完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)150萬元,執(zhí)行數(shù)150萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保質(zhì)保量按時完成節(jié)目錄制,保證正常播出。發(fā)現(xiàn)的問題:執(zhí)行進度緩慢。下一步改進措施:加快項目執(zhí)行進度。 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 重大專題節(jié)目財政補助資金 | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 綿陽市廣播電視臺 | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù) | 150 | 執(zhí)行數(shù) | 150 | ||||||||||||||||||||||||
其中-財政撥款 | 150 | 其中-財政撥款 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 宣傳綿陽 | 實際完成目標(biāo) | 宣傳綿陽 | ||||||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||||||||||||||||||||
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量及成本指標(biāo) | 用于重大項目專題、重大外宣專題視頻拍攝制作、節(jié)目包裝等。 | 承擔(dān)市上的對外宣傳形象片等視頻的拍攝、制作、上送播出等 | 完成了10個以上的系列專題專欄,制作了10部60分鐘以上的時政宣傳片并在各頻道、邁尚網(wǎng)、手機客戶端《直播綿陽》等平臺播出。 | ||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 宣傳綿陽 | 宣傳綿陽 | 宣傳綿陽 | ||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
3、成品節(jié)目及電視劇購置項目完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)300萬元,執(zhí)行數(shù)300萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新。發(fā)現(xiàn)的問題:執(zhí)行進度緩慢。下一步改進措施:加快項目執(zhí)行進度。 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 成品節(jié)目及電視劇購置 | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 綿陽市廣播電視臺 | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù) | 300 | 執(zhí)行數(shù) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
其中-財政撥款 | 300 | 其中-財政撥款 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新 | 實際完成目標(biāo) | 電視劇正常播出、新聞制作剪輯素材及時更新 | ||||||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||||||||||||||||||||
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量及成本指標(biāo) | 電視劇購買 | 購入電視劇3000集 | 購入電視劇3000集 | ||||||||||||||||||||||||
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量及成本指標(biāo) | 欄目購買 | 購買欄目、購買新聞資料,新聞制作剪輯 | 購買欄目、購買新聞資料,新聞制作剪輯 | ||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 宣傳綿陽、推廣綿陽 | 保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新 | 電視劇正常播出、新聞制作剪輯素材及時更新 | ||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
4、業(yè)務(wù)稿費項目完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)650萬元,執(zhí)行數(shù)650萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,調(diào)動了新聞一線人員的工作積極性,保證了新聞采訪報道的及時性、時效性。發(fā)現(xiàn)的問題:執(zhí)行進度較快。下一步改進措施:統(tǒng)籌安排,合理規(guī)劃。 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 業(yè)務(wù)稿費 | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 綿陽市廣播電視臺 | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù) | 650 | 執(zhí)行數(shù) | 650 | ||||||||||||||||||||||||
其中-財政撥款 | 650 | 其中-財政撥款 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 用于自聘一線人員稿費支出 | 實際完成目標(biāo) | 支付自聘一線人員稿費 | ||||||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||||||||||||||||||||
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量及成本指標(biāo) | 全媒體中心從事一線新聞采訪、報道工作的聘用人員的稿費 | 全媒體中心從事一線新聞采訪、報道工作的聘用人員的稿費 | 支付全媒體中心60多名聘用人員的稿費 | ||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 調(diào)動新聞一線人員的工作積極性,保證新聞采訪報道的及時性、時效性 | 保證新聞采訪報道的及時性、時效性 | 保證新聞采訪報道的及時性、時效性 | ||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
5、專項設(shè)備購置及高標(biāo)清改造項目完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)399.42萬元,執(zhí)行數(shù)399.42萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,使全臺電視制播全面高清化、網(wǎng)絡(luò)化。發(fā)現(xiàn)的問題:執(zhí)行進度緩慢。下一步改進措施:加快項目執(zhí)行進度。 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 專項設(shè)備購置及高標(biāo)清改造 | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 綿陽市廣播電視臺 | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù) | 399.42 | 執(zhí)行數(shù) | 399.42 | ||||||||||||||||||||||||
其中-財政撥款 | 399.42 | 其中-財政撥款 | 399.42 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 綿陽廣播電視臺三套頻道升級改造為高清頻道 | 實際完成目標(biāo) | 升級改造完成 | ||||||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||||||||||||||||||||
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量及成本指標(biāo) | 全臺電視制播全面實現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化 | 升級改造完成2至3個頻道高標(biāo)清同播,實現(xiàn)廣播電臺IP化 | 全臺電視制播全面實現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化 | ||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 文化廣電新聞出版內(nèi)容生產(chǎn)、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實現(xiàn)高清化 | 文化廣電新聞出版內(nèi)容生產(chǎn)、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實現(xiàn)高清化 | 文化廣電新聞出版內(nèi)容生產(chǎn)、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實現(xiàn)高清化 | ||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 100% | 100% | 100% |
(三)部門開展績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《綿陽市廣播電視臺2018年部門整體資產(chǎn)績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度,***機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%(或與2017年決算數(shù)持平)。
(二)政府采購支出情況
2018年度,我單位政府采購支出總額927.20萬元,其中:政府采購貨物支出925.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.5萬元。主要用于購置廣播電視設(shè)備、器材。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,我單位共有車輛20輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、應(yīng)急保障用車18輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備7臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項):指……。
10.外交(類)…(款)…(項):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。
12.教育(類)…(款)…(項):指……。
13.科學(xué)技術(shù)(類)…(款)…(項):指……。
14.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項):指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項):指其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):
指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
17.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項):指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項):指……。
19.農(nóng)林水(類)…(款)…(項):指……。
20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。
21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)…(款)…(項):指……。
23.金融(類)…(款)…(項):指……。
24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。
25.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。
27.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
(名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列,并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。)
第四部分 附件
附件1
綿陽市廣播電視臺
2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門(單位)概況
(一)機構(gòu)組成
綿陽市廣播電視臺是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對外保留綿陽人民廣播電臺、綿陽電視臺呼號,列為社會公益二類。2018年度綿陽市廣播電視臺內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個,分別為:全媒體中心、時政新聞部、社會新聞部、新媒體部、政風(fēng)行風(fēng)部、外宣專題部、廣播部、技術(shù)中心、發(fā)射部、大型活動部、辦公室、資產(chǎn)與財務(wù)管理部、人辦資源部、總編室、黨群工作部。下屬全資公司2個(綿陽廣電傳媒有限責(zé)任公司、綿陽廣播電視報有限責(zé)任公司),參股公司2個(綿陽新聞網(wǎng)有限責(zé)任公司、四川中廣傳播有限公司),待注銷公司2個(綿陽市無線數(shù)字電視傳播有限責(zé)任公司、綿陽廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳輸有限責(zé)任公司)。
(二)機構(gòu)職能
綿陽市廣播電視臺的主要職能是:負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。
(三)人員概況
2018年綿陽市廣播電視臺核定事業(yè)編制數(shù)148個,截止2018年底實有在編人員126人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況
全年收入總額為4959.43萬元,均為財政撥款收入。
(二)部門財政資金支出情況
全年支出總額4959.43萬元,其中基本支出2916萬元,項目支出2043.43萬元,年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、 部門整體預(yù)算績效管理情況
(一) 部門預(yù)算管理
2018年初預(yù)算總收入4516萬元,總支出4516萬元,其中基本支出預(yù)算2916萬元,項目支出預(yù)算1600萬元(含:成品節(jié)目及電視劇購置300萬元、貸款利息100萬元、無線臺站維護費50萬元、業(yè)務(wù)稿費650萬元、重大專題節(jié)目財政補助資金150萬元、專項設(shè)備購置費100萬元、自辦欄目費用250萬元)。調(diào)整預(yù)算收入4959.43萬元,調(diào)整預(yù)算支出4959.43萬元。
2018年底決算總收入4959.43萬元(含年內(nèi)追加經(jīng)費443.43萬元)。追加項目為:中央補助地方電視發(fā)展及無線覆蓋專項69.17萬元,疾病防控項目省級補助0.5萬元,退休人員慰問經(jīng)費74.25萬元,高清改造資金299.42萬元,新增退休人員補足20年醫(yī)療保費0.09萬元。
全年實際支出決算總額4959.43萬元,其中基本支出2916萬元,項目支出2043.43萬元。項目支出包括:成品節(jié)目及電視劇購置300萬元、貸款利息100萬元、無線臺站維護費50萬元、業(yè)務(wù)稿費650萬元、重大專題節(jié)目財政補助資金150萬元、專項設(shè)備購置費100萬元、自辦欄目費用250萬元、中央補助地方電視發(fā)展及無線覆蓋專項69.17萬元、疾病防控項目省級補助0.5萬元、退休人員慰問經(jīng)費74.25萬元、高清改造資金299.42萬元、新增退休人員補足20年醫(yī)療保費0.09萬元。2018年6月底,項目經(jīng)費執(zhí)行451.55萬元;2018年9月底,項目經(jīng)費執(zhí)行638.79萬元;2018年11月底,項目經(jīng)費執(zhí)行1099.9萬元。全年總計項目支出2043.43萬元,年內(nèi)無中期評估取消資金。
(二) 專項預(yù)算管理
在專項預(yù)算管理中堅持??顚S茫Y金支付審核程序嚴(yán)密,合理規(guī)劃,依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程進行梳理,進一步完善內(nèi)部控制制度,嚴(yán)格按照事業(yè)單位有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定進行會計核算,做到規(guī)范、準(zhǔn)確、及時。嚴(yán)格按照《四川省2018-2019年政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》,落實專人負(fù)責(zé)大型設(shè)施設(shè)備的采購流程和管理。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況
年內(nèi)各項重點工作目標(biāo)均按照年初工作計劃順利完成:1、2018年,成立了綿陽市廣播電視臺活動(項目)欄目、節(jié)目策劃統(tǒng)籌工作委員會。組織臺領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門、相關(guān)人員對即將開展的活動(項目)、欄目、節(jié)目從創(chuàng)新、融合等方面進行研究分析。全年共提交18個活動(項目)策劃方案,委員會從每個活動(項目)前期調(diào)研、活動策劃、活動推廣、活動管理和具體實施等環(huán)節(jié)進行全程統(tǒng)籌,活動(項目)涉及到相關(guān)部門聯(lián)動的,總編室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌督促,分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,認(rèn)真部署,積極配合,聯(lián)合作戰(zhàn),確保了每個活動(項目)的成功開展。2、2018年,《綿陽新聞》欄目發(fā)稿4561條,《天天800》發(fā)稿5200余條,《直播綿陽》發(fā)稿15760條(其中點擊上萬稿件84余條)?!吨辈ゾd陽》下載用戶突破45萬,注冊用戶9.14萬。3、2018年8月6日,綿陽市廣播電視臺新聞綜合頻道、公共頻道、科技頻道3套電視節(jié)目全部實現(xiàn)了高標(biāo)清同播。完成了高清新聞非編網(wǎng)、融媒體平臺、高清播出系統(tǒng)、全媒體指揮調(diào)度系統(tǒng)、手機直播系統(tǒng)的建設(shè)工作。同時,我臺還完成了400平方米、260平方米演播室LED冷光源改造、演播室LED背景大屏升級、采購了100萬廣播電視設(shè)備,進一步提升了全臺的節(jié)目制作能力。為實現(xiàn)傳統(tǒng)電視媒體與網(wǎng)絡(luò)新媒體的融合發(fā)展打下了基礎(chǔ)。4、改進表現(xiàn)形式,增強《直播綿陽》傳播力,建設(shè)融媒集群,提升《直播綿陽》影響力。“綿陽市廣電媒體融合項目”順利推進,打造了《直播綿陽》、《直播三臺》、《直播平武》、《直播北川》、《直播鹽亭》、《直播梓潼》、《直播游仙》市縣兩級融媒體APP集群。5、加大創(chuàng)新動力,加強新聞傳播內(nèi)容的供給側(cè)改革,適應(yīng)受眾的特點和接收習(xí)慣變化,創(chuàng)新與創(chuàng)優(yōu)相結(jié)合,實施精品創(chuàng)作。全年共在央視各頻道欄目用稿292條次,《新聞聯(lián)播》用稿28條(其中單條2條);較2017年上送央視增加了近170條,其中《新聞聯(lián)播》增加了5條。在川臺各頻道欄目用稿499條次,《四川新聞》用稿269條(其中頭條12條)。較2017年上送數(shù)量增長89條,其中《四川新聞》增加17條。省政府獎、新聞獎獲獎作品共計13件,全臺精品創(chuàng)作力度大,獲獎作品多。
四、 評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論
2018年,我臺不斷完善制度體系,堅持制度面前人人平等、執(zhí)行制度沒有例外,堅決維護制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。做到制度和規(guī)定覆蓋到每一個崗位、每一個流程、每一名黨員干部,有效發(fā)揮制度管人、制度管權(quán)、制度管事、制度提效的積極作用。使各項重點工作目標(biāo)均按照年初工作計劃順利完成。
(二)存在問題
1、預(yù)算管理需加強,項目資金安排方面欠合理。2、項目執(zhí)行過程中個別項目進度過于緩慢,項目進度安排欠缺合理性。
(三)改進建議
一是要梳理制度,查漏補缺。不斷改進業(yè)務(wù)流程和管理流程,嚴(yán)格落實工作制度,確保工作高質(zhì)高效。二是要強化落實,嚴(yán)格執(zhí)行,真正做到“用制度抓管理”。三是要注重監(jiān)督,促進整改。針對審計和紀(jì)檢組巡查指出的問題,形成了學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、排查、整改、風(fēng)險防控等7個方面的整改意見,逐一落實整改。
第五部分 附表
附表:1、《收入支出決算總表》
2、《收入總表》
3、《支出總表》
4、《財政撥款收入支出決算總表》
5、《財政撥款支出決算明細表》(政府經(jīng)濟分類科目)
6、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
7、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》
8、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
9、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》
10、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表》
11《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
12、《政府性基金預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表》
13、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表》
下載: 2018年決算公開.xls (請通過鼠標(biāo)右鍵存進行下載 )